你好;? ? ? ?你這個是本年的業(yè)務(wù); 你去把之前分錄紅沖了; 然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去 即可;? 紅沖了補(bǔ)做正確分錄即可? ?
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因為看到轉(zhuǎn)賬備注上寫的是預(yù)付,但實際做賬的時候沒有做預(yù)收而是做了主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)收入
老師好,2月的時候公戶收到一筆預(yù)收款,6月開了發(fā)票給對方確定了收入。結(jié)果現(xiàn)在合作鬧掰了,請問現(xiàn)在怎么做沖回的分錄???一共這兩個分錄,一個2月預(yù)售的,一個6月開發(fā)票的。不知道怎么寫了。。。
老師好,之前2月收到一筆預(yù)收款,然后做了預(yù)收的分錄。6月的時候又開出去了發(fā)票,確定了這筆收入。但是現(xiàn)在說這筆不是合作款,是要作為營業(yè)外收入的。我現(xiàn)在已經(jīng)做了紅沖的分錄,在銀行存款不變的情況下,我還要補(bǔ)什么分錄嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了,借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅,我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的,我可以這樣做么,墑要寫調(diào)整五月幾號憑證,然后借方紅字銀行存款,再借方應(yīng)收賬款,就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。,
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
老師,是不是這樣寫啊,這個紅沖的分錄我寫了五筆9萬的,合計45萬。然后我那個怎么轉(zhuǎn)呢?
?你好;? ?是的;? ?你都按照之前分錄 借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖了;然后再做正確的;? 月末 把損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去即可? ?