同學(xué)你好 是干什么領(lǐng)用公司產(chǎn)品?生產(chǎn)產(chǎn)品?集體福利?

企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程(廠房)。該批消費(fèi)品成本為80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元,該批消費(fèi)品適用的增值稅為13%消費(fèi)稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實(shí)際成本10萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格12萬(wàn)元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
9.甲公司2×22年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利,該批消費(fèi)品的成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%,該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)人職工集體福利的金額為A.350B.365C.415D.615為什么這里不是500+500·13%+500·10%?
領(lǐng)用本公司產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元;適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%。分錄是什么
甲公司2022年4月將一批資產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入職工集體福利的金額為?A350B365C415D615答案是415這里為什么不是500+500*10%+500*13%不應(yīng)該是用視同銷售嗎為什么他這里按成本
甲公司2×22年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入職工集體福利的金額為()。
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?

