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老師,我進出口按FOB 34569+保費 31開票了,34600美元是實際外幣戶收到的款,運費 528從總價35128中扣除了,那我這個分錄怎么做?

2022-11-11 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 19:00

借,銀行存款34600 銷售費用520 貸,應收賬款34600+520

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快賬用戶4823 追問 2022-11-11 19:28

這樣應收帳款有余額怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-11-11 19:29

你之前確認的和現(xiàn)在有差額 你需要看一下這個差額是不是匯率波動導致 如果是計入財務費用處理

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快賬用戶4823 追問 2022-11-11 19:31

老師,那我按fob開票怎么做分錄?銀行收34600

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齊紅老師 解答 2022-11-11 19:32

借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 借,銀行存款 貸,應收賬款 財務費用或在借方

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快賬用戶4823 追問 2022-11-11 19:33

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-11 19:38

不客氣,祝你工作愉快

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借,銀行存款34600 銷售費用520 貸,應收賬款34600+520
2022-11-11
您好,是按照樣品的金額來開票,其實是可以報關單
2021-07-31
同學你好 差額是怎么產(chǎn)生的呢?匯率嗎
2021-08-11
同學您好,您可以再做一個調整分錄,借財務費用——手續(xù)費貸預收賬款
2020-09-02
同學你好,我給你寫 一個個寫? 11/15日,出口貨物 借:應收賬款-美元? 39600*7.1135=281694.6 貸:主營業(yè)務收入? ? ? 262562.13 ? ? ?其他應付款? 2689.6*7.1135=19132.47
2025-01-10
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