同學(xué)你好 差額是怎么產(chǎn)生的呢?匯率嗎
老師,請問就是比如收到外國客戶的錢是含著運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)的,,那實(shí)際我們開發(fā)票退稅是按照FOB價(jià)格來開的,那中間會有相差,沒開發(fā)票的那中間這個差額,怎么處理呢?如果不做處理,賬務(wù)就不會平
請問老師,稅法一里面有說到,客運(yùn)場站服務(wù)是按照差額計(jì)稅的,也就是全部價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-支付給承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)來計(jì)稅。但是卻可以全額開專票給乘車人,這點(diǎn)我理解不透。因?yàn)橐坏┌慈~開專票給乘車人,那怎么還能按照差額征稅的方法來交稅呢?增值稅不就是根據(jù)你開出去的發(fā)票金額來算稅的嗎
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價(jià),不含稅是980,這是送貨單的價(jià)格,實(shí)際以后得到的發(fā)票價(jià)格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是9個點(diǎn),我就是這個成本怎么算啊,我都有點(diǎn)懵了,我們開出去是13個點(diǎn)的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點(diǎn)的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
老師,我想問下,我們跟客戶合作應(yīng)收金額是4950元,然后有個中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因?yàn)橹虚g商賺的差價(jià)不能讓公司知道,但是他又要開著這個1850元的差價(jià)去另一家公司報(bào)銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個1850元給中間商,這個1850元發(fā)票對應(yīng)的不會有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
老師好,公司是小規(guī)模,做機(jī)械租賃業(yè)務(wù)的,目前沒有購買高機(jī)械,都是從同行那里轉(zhuǎn)租回來再租給客戶,目前情況是這樣的: 這個車需要找拖車公司送到客戶指定地方,但是公司報(bào)價(jià)的費(fèi)用是含運(yùn)費(fèi)的,比如,報(bào)價(jià)2000,其中租金1600,運(yùn)費(fèi)400,開票(開租賃費(fèi),沒有開運(yùn)費(fèi))是給客戶開2000,這個運(yùn)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,這個賬務(wù)我怎么處理呢?可以看看圖,圖比較清晰
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時(shí)候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報(bào)個稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個?
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時(shí)候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時(shí)候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
600元勞務(wù)費(fèi)當(dāng)月分2次支付,當(dāng)月付款方需要向稅務(wù)局申報(bào)個稅和增值稅嗎?要是申報(bào)增值稅是要付款方代開增值稅發(fā)票嗎?
比如,報(bào)關(guān)單上的CIF價(jià)格是30360 運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)一共是:1890 ,那我開發(fā)票是28470的美元*6.4623 開票金額是183981.68 那對方打款進(jìn)來的錢是30360美元,這個賬務(wù)要怎么做呢?
收匯分錄: 借:銀行存款-待核查戶 貸:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款 結(jié)匯分錄: 借:銀行存款--人民幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行買入價(jià)) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益(差額計(jì)入) 貸:銀行存款--外幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行中間價(jià))
差的1890美元,我就沒有開發(fā)票,這個怎么做賬呢?最后是不會平的,應(yīng)收跟收款
這部分是運(yùn)費(fèi),那我是不是能直接借:應(yīng)收款賬 1890*6.4623 貸:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 1890*0*6.4623 可以直接沖減運(yùn)費(fèi)嗎
也可以的 你直接沖減了也行
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝