您好,是的,更正23年的就可以了

我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。稅管員要我們做一筆無票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值稅申報表。更正2023年的匯算清繳表。我還要更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師 ,還想請問下我們公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,2024年11月稅務(wù)讓我們補了2023年收入,我們補交了2023年的增值稅及附加稅以及企業(yè)所得稅,并且把2023年相關(guān)月份的增值稅報表也按新的收入重新調(diào)整了,企業(yè)所得稅年報也按新的收入調(diào)整了,請問調(diào)整后的收入我是做到2023年還是2024年,2023年的賬已經(jīng)年結(jié),補交的增值稅和企業(yè)所得稅2024年該如何做賬呢?
2023年12月增值稅申報錯誤,2024年12月更正的增值稅申報表,我想要體現(xiàn)在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請問這個怎么做賬?
請問我2023年的一筆費用,稅局不認(rèn)可,讓進項轉(zhuǎn)出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調(diào)整表嗎?調(diào)增的金額是不含稅金額嗎?
老師,請問下有可以自動算出個稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動,我更完2023年的增值稅和其他報表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動,是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個實務(wù)上大家增值稅按未開票收入申報的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個稅了?豁免利息應(yīng)計入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會計分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會計分錄?