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2023年12月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,2024年12月更正的增值稅申報(bào)表,我想要體現(xiàn)在在2024年,不想去更改2023年是匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬?

2025-01-03 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 15:13

你好,具體的修改了哪里呀?是少做了收入還是什么?

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2025-01-03
還需要更正23年12月,和24年1月申報(bào)的
2024-06-11
您好,這個(gè)的話是更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的? 這個(gè)要
2024-08-01
您好,要補(bǔ)繳增值稅和附加稅,更正2021年12月增值稅納稅申報(bào)表,還的21年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,有滯納金的, 電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】,2.在下方顯示對(duì)應(yīng)屬期可以更正申報(bào)的報(bào)表。,3.點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的報(bào)表后的“填寫申報(bào)表”按鈕,顯示報(bào)表頁(yè)面。 注意:該頁(yè)面左上角有“更正申報(bào)”字樣。 右上角提供相應(yīng)的功能按鈕:
2024-06-19
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后匯算清繳在職工薪酬明細(xì)表里面。稅收金額實(shí)際金額少填寫這個(gè)管理費(fèi)用的,你不要直接修改管理費(fèi)用。
2024-06-19
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