你好之前沒有做的會的

老師 匯算清繳 做完這筆調(diào)整的分錄 5月31日怎么做分錄
老師,老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系相差金額是5月匯算清繳繳納所得稅的金額,不用管嗎
老師,匯算清繳后補(bǔ)企業(yè)所得了,用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系不平,請問到下年度資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表會平嗎?
老師,匯算清繳前拿到去年12月開的發(fā)票,會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系嗎?我說的是利潤方面
老師你好,匯算收到所得稅退稅,做賬可以記入本年利潤嗎,因?yàn)橛浫胛捶峙淅麧檿绊懤麧櫛砗唾Y產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個月拿到原材料發(fā)票了,但是這個月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時再確認(rèn)營業(yè)收入?


能具體解釋嗎 不太懂
老師 在嗎
之前沒有做 第二年收到發(fā)票 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行等 影響勾稽關(guān)系
比如物業(yè)費(fèi),那就是借 利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款 然后要納稅調(diào)減去年的企業(yè)所得稅,并且修改報(bào)表嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的,只需要調(diào)整納稅,調(diào)整明細(xì)表就可以了 匯算清繳里面調(diào)整就可以了
那報(bào)表不修改 還是符合勾稽關(guān)系的啊
老師 在嗎
不修改 可以忽略這個勾稽關(guān)系的