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借支與報(bào)銷用途(公司規(guī)模小)不一樣,比如借支工資,但是報(bào)銷時(shí)又會(huì)有差旅費(fèi)或辦公費(fèi),造成需要調(diào)整現(xiàn)金現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整現(xiàn)金流量表呢?手工編制現(xiàn)金流量表的,又有什么方法,可以不用去調(diào)整呢?

2022-11-09 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 15:49

同學(xué)你好 你的表不對(duì)嗎

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 15:51

就是借支時(shí),我現(xiàn)金現(xiàn)金表是其他其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng),但是報(bào)銷時(shí)會(huì)沖工資,我該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-11-09 15:55

同學(xué)你好 直接沖減就可以

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 15:56

怎么直接沖減

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:00

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:02

我系統(tǒng)不能指定現(xiàn)金流量科目的,都是手工編制,這種情況也沖原憑證嗎?

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:04

還是我報(bào)銷時(shí),不改之前的憑證,直接在現(xiàn)金流量表上調(diào)整本月金額,比如支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)-100,支付的職工薪酬100.這樣能行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:10

那你就做相反分錄哦

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:11

老師,你是說(shuō)憑證還是做相反分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:12

同學(xué)你好 對(duì)的 做原分錄的相反分錄

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:14

還有其他什么方法沒(méi),因?yàn)閳?bào)銷時(shí),并不一定能沖銷完他的借支呀

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:16

同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事呀 最后往來(lái)充了就可以

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:20

老師,我現(xiàn)在糾結(jié)的是現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金項(xiàng)目怎么去調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:24

這個(gè)按照上面的明細(xì)來(lái)列進(jìn)去

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:25

沒(méi)太明白,比如我借支了1萬(wàn),我當(dāng)時(shí)入的現(xiàn)金流量項(xiàng)目是支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí),報(bào)銷了員工的工資6000,我怎么調(diào)整現(xiàn)金流量項(xiàng)目和現(xiàn)金流量表呢》

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:26

同學(xué)你好 這個(gè)工資是付給員工的工資

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:31

嗯,那我怎么去調(diào)整呢?直接沖銷原借支的憑證,再做一筆正確的借支憑證,現(xiàn)金流量項(xiàng)目更改為支付員工的工資嗎?但是金額不一樣,如果下次又用到職工福利了,我又沖銷嗎

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:33

公司小,就是很多不規(guī)范,自己也挺多不懂,我想著,可不可以不去沖憑證分錄,然后在發(fā)生時(shí),我直接調(diào)整現(xiàn)金流量表

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:39

這個(gè)按照每個(gè)業(yè)務(wù)來(lái)做的

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快賬用戶1193 追問(wèn) 2022-11-09 16:40

不能直接調(diào)整現(xiàn)金流量表,是嗎,必須調(diào)整會(huì)計(jì)憑證,然后再調(diào)表

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齊紅老師 解答 2022-11-09 16:53

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 不能直接調(diào)表

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同學(xué)你好 你的表不對(duì)嗎
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那你調(diào)整了收入,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整了哪些?
2024-06-27
你好,加工費(fèi)有發(fā)票的話直接計(jì)入加工費(fèi)就行了,這個(gè)沒(méi)有辦法避免,只能是根據(jù)發(fā)票來(lái)做賬,材料和加工費(fèi)一起結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-08-24
你好,實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)是需要計(jì)入成本的,所以你需要在軟件上增加這個(gè)加工的成本,一般可以通過(guò)制造費(fèi)用或者委托加工物資來(lái)處理。
2020-08-21
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-04
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