你好,學員,這個可以12月份交稅的
老師 我們是物業(yè)公司 是下個月開具當月的物業(yè)費發(fā)票 按照之前情況是2021年開具2020年12月份發(fā)票 但是就不符合權責發(fā)生制了是不 那我們能在12月份不開票直接計提12月份收入嗎 計提收入的同時是必須要繳納增值稅嗎 可以不繳納增值稅嗎
老師有一比預收款5萬是21年12月收的,我申報的時候還用做收入嗎繳納增值稅嗎,22年1月4號就開發(fā)票了
我們公司有一個服務11月預收款,12月開發(fā)票。什么時候報稅呢?合同需要怎么約定呢
有一個服務合同月定12.20收款。實際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請問下這種情況,11月做預收款,12月份開票報增值稅確認收入嗎?
公司提供一項技術服務11月預收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預收款,12月提供服務并開發(fā)票)。我問了12366說是收款的時候11月就要繳納增值稅。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權投資或股權投資,假設擬出售的股權符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關持有待售非流動資產會計處理的表述,不正確的是(?。?A.公司擁有甲子公司60%的股權,擬出售40%甲公司的股權,出售后將喪失對其控制權,但仍具有重大影響,A公司應當在個別報表中將其擁有的該公司60%的股權劃分為持有待售類別,在合并報表中將該公司所有資產和負債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經營所得還是財產租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
要是合同中沒有寫(11月預收款12月提供服務開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎
要是合同中沒有寫(11月預收款12月提供服務開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎 是的