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公司提供一項技術服務11月預收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預收款,12月提供服務并開發(fā)票)。我問了12366說是收款的時候11月就要繳納增值稅。

2022-11-08 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-08 15:32

你好,學員,這個可以12月份交稅的

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快賬用戶9599 追問 2022-11-08 15:34

要是合同中沒有寫(11月預收款12月提供服務開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-08 15:35

要是合同中沒有寫(11月預收款12月提供服務開發(fā)票)也能按照12月繳納增值稅嗎 是的

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你好,學員,這個可以12月份交稅的
2022-11-08
合同生效后付多少預付款,服務結束付余款,開票報稅
2022-11-08
可以的,可以這么做。
2022-11-08
11月暫估 借原材料 貸應付賬款
2022-01-16
你好,小規(guī)模的最好不要做無票收入,因為你做了無片收入不好申報。要么你就11月份兒,12月份兒給他開出發(fā)票來,確認了收入,然后對方不要跨年的發(fā)票的時候,你再紅沖再重新開。
2022-12-27
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