可以的,可以這么做。
老師,請(qǐng)問,我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,2020年11月份新成立的小規(guī)模物業(yè)公司,11月份預(yù)收了2021年的物業(yè)管理費(fèi),實(shí)際合同從2021年開始執(zhí)行。所以2020年也沒有開發(fā)票。這個(gè)月季度報(bào)稅是只做了預(yù)收,不確認(rèn)收入,今年開發(fā)票了,第一季度報(bào)稅了確認(rèn)收入可以嗎?還是去年預(yù)收的在12月底也要確認(rèn)收入報(bào)稅
老師,您好。請(qǐng)問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實(shí)際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的,但是現(xiàn)在在開票那個(gè)月確認(rèn)收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請(qǐng)問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
公司提供一項(xiàng)技術(shù)服務(wù)11月預(yù)收款,12月開發(fā)票。我能12月繳納增值稅嗎?(合同中約定11月預(yù)收款,12月提供服務(wù)并開發(fā)票)。我問了12366說是收款的時(shí)候11月就要繳納增值稅。
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)?。?/p>
老師您好,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購(gòu)買方發(fā)票已認(rèn)證,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng)后,銷方開票的時(shí)間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補(bǔ)交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報(bào)表里怎么填
含獎(jiǎng)金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎(jiǎng)金應(yīng)該怎么申報(bào)更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計(jì)150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費(fèi),第四張是撤柜費(fèi),第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫(kù)存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計(jì)算做賬務(wù)處理
抖音打款驗(yàn)證的0.01元計(jì)入什么科目?
做出納找擔(dān)保人,請(qǐng)問有擔(dān)保人什么風(fēng)險(xiǎn)啊,需要注意什么?