你好,21年度不用的,學(xué)員
老師有一比預(yù)收款5萬是21年12月收的,我申報(bào)的時(shí)候還用做收入嗎繳納增值稅嗎,22年1月4號(hào)就開發(fā)票了
老師,比如我們2021年全年收入10萬,費(fèi)用票有5萬,21年4月份有5萬的利潤做的暫估,但是2022年1月的只能取得暫估票3萬。這個(gè)用繳稅不?21年5月到12月工資一共3萬
老師您好,請(qǐng)問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時(shí)繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請(qǐng)問21年匯算清繳時(shí)要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請(qǐng)問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報(bào)表上算未開票收入嗎
老師你好,我現(xiàn)在10月1號(hào)到12月31號(hào),我申報(bào)的這個(gè)收入的話,是1~12月的收入嗎?還是一到9月份的增值稅申報(bào),明年的4月份再申報(bào)10月1號(hào)到12月31號(hào)的增值稅主表嗎?
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)額624197.62 銷項(xiàng)額299695.64 本月繳納增值稅時(shí)未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個(gè)月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計(jì)的借方金額
排污費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用吧?
各位老師大家好,全國代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個(gè)表格出庫單,附在憑證里
老師,請(qǐng)問,個(gè)體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對(duì)甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請(qǐng)問下老師這個(gè)稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
我先做預(yù)收款,22年1月確認(rèn)收入,可以吧
可以的,沒問題的,學(xué)員