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老師 去年10月份做的暫估 今年2月收到發(fā)票 多估了商品金額 現(xiàn)在商品數(shù)量是零 但金額是負數(shù) 這該怎么做分錄

2022-11-02 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-02 11:17

您好,那您紅字沖回多暫估部分即可,何時結轉成本的?

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快賬用戶2320 追問 2022-11-02 11:31

老師 是去年10月、11月結轉成本了

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:51

您好,那您借以前年度損益調整(紅字)借庫存商品(紅字)

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您好,那您紅字沖回多暫估部分即可,何時結轉成本的?
2022-11-02
少做補上,借庫存商品 貸應付賬款,0.5*10補上,少結轉成本 補上,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 0.5*5
2020-08-14
您好,這個的話,你可以先沖銷暫估,然后在做一個正確的,差額維修費做費用,這就行
2024-10-02
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應付賬款24160, 借以前損益調整貸庫存商品24160
2023-04-10
你好,您這個在匯算清繳的時候調整就可以了。
2023-04-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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