您好,把暫估的用紅字沖掉,收到的發(fā)票重新作憑證
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫(kù),暫估入庫(kù)的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫(kù)至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品,但是入庫(kù)存商品的時(shí)候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會(huì)增加庫(kù)存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對(duì)暫估的這部分原材料
老師 你好 我這邊想請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于暫估入庫(kù)的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫(kù)了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫(kù)的這個(gè)金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)金額有差異 請(qǐng)問這個(gè)差異該怎么處理呢
請(qǐng)問一下,之前幾個(gè)月的入庫(kù)商品都是暫估的,但是這個(gè)月收到所有合同和發(fā)票得到的金額和數(shù)量都比暫估的要多,這個(gè)該怎樣做登記
請(qǐng)問一下,我之前幾個(gè)月都是暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè), 今個(gè)月收到發(fā)票為15000個(gè),然后紅字沖銷了暫估商品入庫(kù)(10000)個(gè),再開正確的(15000)分錄,最后這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做
老師,這個(gè)月購(gòu)進(jìn)一批商品,商品已經(jīng)入庫(kù),但發(fā)票沒收到,會(huì)計(jì)按庫(kù)管給的入庫(kù)單暫估價(jià)入賬,下一月收到發(fā)票和新的入庫(kù)單,沖暫估,重新入賬,會(huì)計(jì)這么做,那庫(kù)管之前收到的入庫(kù)單怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會(huì)信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號(hào)嗎
老師,收款的時(shí)候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳以前稅金+滯納金14萬多,和今年1-2季度的了5萬多,一起20萬[捂臉],在不更新報(bào)表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國(guó)內(nèi)公司賣貨給國(guó)外公司在中國(guó)境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個(gè)辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費(fèi)充值1萬贈(zèng)送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時(shí)候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會(huì)不會(huì)重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)月同一個(gè)客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問下國(guó)內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
把所有暫估的直接紅字沖掉就可以了是吧
您好,你理解的非常正
好的,謝謝老師