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請問一下,我之前幾個月都是暫估商品入庫(10000)個, 今個月收到發(fā)票為15000個,然后紅字沖銷了暫估商品入庫(10000)個,再開正確的(15000)分錄,最后這個結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎樣做

2021-01-15 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 11:12

你實(shí)際銷售的數(shù)量是多少個

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快賬用戶9680 追問 2021-01-15 11:17

實(shí)際銷售12000個

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齊紅老師 解答 2021-01-15 12:33

那你只要結(jié)轉(zhuǎn)12000的成本就可以了

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快賬用戶9680 追問 2021-01-15 16:26

老師;請問一下;公司收回來燃油發(fā)票可以做抵扣嗎;這個該怎樣操作

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齊紅老師 解答 2021-01-15 16:33

你是增值稅專用發(fā)票嗎

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快賬用戶9680 追問 2021-01-15 16:34

是電子普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-01-15 17:01

這個是不能抵扣的額

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快賬用戶9680 追問 2021-01-15 17:04

那可以做到費(fèi)用里去嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-15 17:42

是的,可以計入費(fèi)用的額

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快賬用戶9680 追問 2021-01-15 17:44

那這個該怎樣做分錄那些

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齊紅老師 解答 2021-01-15 17:46

借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

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請問你貨物是是否已經(jīng)全部銷售?
2021-01-15
你實(shí)際銷售的數(shù)量是多少個
2021-01-15
你好 是的 可以這么做的
2020-09-29
你好, 借庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 以上為紅字 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-01-21
你好,對應(yīng)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,暫估的入庫在發(fā)票收到時已經(jīng)紅沖過,所以不必重復(fù)紅沖。
2023-01-07
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