會重復(fù)的哈,建議合并一個科目
之前支付貨款的時候多支付了100快會計分錄 借應(yīng)付賬款900 預(yù)付賬款100 銀行存款1000是這樣的嗎 那之后用預(yù)付賬款抵賬的時候怎么些會計分錄 是貸應(yīng)付賬款100 銀行存款120 借應(yīng)付賬款220 是這樣嗎?
老師,給供應(yīng)商打款了但是專用發(fā)票沒開,會計一般是自己做個表記錄呢還是在做賬時記上預(yù)付賬款呢
預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款都用了 感覺麻煩 我不想用預(yù)付賬款了 怎么結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)付賬款上面 分錄怎么做呢
老師,請問在付供應(yīng)商應(yīng)付賬款的的時候,直接扣除了手續(xù)費,分錄應(yīng)該怎么做才平?應(yīng)付賬款是1984.5,扣除了手續(xù)費5.5元,實際支付了1979元。這個做賬怎么做,應(yīng)付賬款才會平呢?
老師這賬記了兩次,付款的時候記的預(yù)付貸房,發(fā)票到了又記了應(yīng)付賬款貸方,記錯了怎么處理呢,預(yù)付款貸方余額有30多萬
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
都是記得應(yīng)付和應(yīng)收科目,怎么到了資產(chǎn)表怎么還有預(yù)收和預(yù)付了呢,
報表就是那樣設(shè)計的哈
那是不是給算多了呢, 應(yīng)收采36萬,給弄了個80
那個是科目重分類了
重分類怎么給分多了呢 應(yīng)收賬款余額是36萬多,
預(yù)收賬款還有部分分類過來的
啊,那數(shù)據(jù)準(zhǔn)嗎
準(zhǔn)確的呀,系統(tǒng)自動分類的