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老師,請問一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價(jià)比去年暫估的單價(jià)低了,要沖銷這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價(jià)100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價(jià)80 總額是24160 請問沖銷這次跨年暫估,分錄要怎么做呢

2023-04-10 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 19:12

借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款24160, 借以前損益調(diào)整貸庫存商品24160

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齊紅老師 解答 2023-04-10 19:12

借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤3萬-24160。

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 上面的金額都是3萬, 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款24160, 借以前損益調(diào)整貸庫存商品24160
2023-04-10
你好!業(yè)業(yè)務(wù)跨年了嗎?沒跨年的話原分錄紅字沖回再按發(fā)票做正確的。
2020-09-25
同學(xué)你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤100 然后再做發(fā)票的, 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2022-04-28
你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!
2024-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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