同學(xué),你好 之前的分錄做紅字分錄,就是藍(lán)字發(fā)票一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù) 再按照正確的發(fā)票,做分錄
老師,當(dāng)月開出的發(fā)票發(fā)現(xiàn)名稱有誤,客戶已抵扣需要沖紅處理,重新開具藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,那之前錯(cuò)的發(fā)票需要操作作廢?和藍(lán)色負(fù)數(shù)發(fā)票需要給幾聯(lián)客戶?
7月8月一共給A單位開出普通發(fā)票270000元(含稅價(jià)).收到A單位的通知:說我司開出的普通發(fā)票270000元(含稅價(jià))在貨物名稱有錯(cuò)誤的,要求重新開據(jù)正確的貨物名稱普通發(fā)票270000元(含稅價(jià)). 1. 請(qǐng)問在本月,給A單位開出紅字普通發(fā)票270000元(含稅價(jià)).會(huì)計(jì)分錄是怎么做?不發(fā)生退貨. 2.本月再開張正確的貨物名稱藍(lán)字普通發(fā)票270000元,分錄是怎么做? 請(qǐng)老師回復(fù)
2021年開具發(fā)票20萬(wàn),因?qū)Ψ礁淖兞嗣Q,又重新開具了發(fā)票,但是原來(lái)開具的發(fā)票忘記作廢了,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算怎么辦呢?
老師,去年的銷售發(fā)票,今年發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤開了紅字,然后又重新開了正確的發(fā)票!應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師您好,非稅收入一般繳款書收據(jù)單位名稱開錯(cuò),可以重新作廢或者紅沖開具嗎?開正確的名稱。是21年開錯(cuò)的的非稅票據(jù),今年重開。
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
借? 應(yīng)收賬款? ?1學(xué)校 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? xx
同學(xué),你好 具體什么問題?