你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以 負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票都需要給對(duì)方第二聯(lián)和第三聯(lián)。
因開票信息填寫不全客戶要求重開發(fā)票,但跨月發(fā)票無(wú)法作廢只能先開具紅字再開具正確發(fā)票,那么錯(cuò)誤的發(fā)票和紅字發(fā)票需要給客戶嗎還是全部聯(lián)次自己留著
老師,當(dāng)月開出的發(fā)票發(fā)現(xiàn)名稱有誤,客戶已抵扣需要沖紅處理,重新開具藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票,那之前錯(cuò)的發(fā)票需要操作作廢?和藍(lán)色負(fù)數(shù)發(fā)票需要給幾聯(lián)客戶?
老師,請(qǐng)問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒發(fā)生過(guò)需要紅沖的事情,正常做賬對(duì)嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一個(gè)正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
原發(fā)票無(wú)需作廢了,對(duì)嗎?
是的,原先的發(fā)票不需要作廢。