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郭老師請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦

2025-08-17 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-17 09:46

具體的是什么業(yè)務的有做

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快賬用戶6757 追問 2025-08-17 09:48

老師是民間非營利組織,之前轉了一筆錢給對方,后面業(yè)務做不了,我忘記掛其他應收款了,后面對方退回其他應收款然后我前面沒掛這個就成了負數(shù)我現(xiàn)在不懂怎么進行業(yè)務處理

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齊紅老師 解答 2025-08-17 09:49

借其他應收款貸銀行存款,你補上這一課的話,銀行存款對嗎?

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快賬用戶6757 追問 2025-08-17 09:50

老師銀行存款沒錯,就是去年收回來的錢,現(xiàn)在其他應收款明細賬是負數(shù),金額就是我收回的金額負數(shù),我今年才發(fā)現(xiàn)要怎么處理現(xiàn)在

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齊紅老師 解答 2025-08-17 09:51

那你支付出去的時候是怎么做的?做的那個

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快賬用戶6757 追問 2025-08-17 09:52

借管理費用,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-08-17 09:53

借其他應收款 貸非限定性凈資產(chǎn)

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快賬用戶6757 追問 2025-08-17 09:53

老師那這一筆我補在今年嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-17 09:55

你好 對的 做到幾年的

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快賬用戶6757 追問 2025-08-17 09:57

老師那我摘要那邊要寫什么呢

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齊紅老師 解答 2025-08-17 10:02

調(diào)整某某憑證賬務處理

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具體的是什么業(yè)務的有做
2025-08-17
沒明白你具體出現(xiàn)什么情況了?
2025-08-17
先查明其他應收款負數(shù)的原因(如本應是其他應付款、預收賬款等)。 若為應計入 “其他應付款” 的款項,今年做調(diào)整分錄: 借:其他應收款(負數(shù)金額的絕對值) 貸:其他應付款 — 對應單位 / 個人 以此沖平其他應收款負數(shù),轉入正確科目即可。
2025-08-12
你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
您好 重分類指會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額。具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當中,則不能反映資產(chǎn)負債的本來面目,甚至導致財務指標異常。比如,應收賬款某一明細科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應將它重分類到預收賬款當中。同理,應付賬款某一明細科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應將它重分類到預付賬款當中。因此,應收賬款與預收賬款、應付賬款與預付賬款、其他應收款與其他應付款為重分類的對應科目
2023-03-29
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