你好 現(xiàn)在 貸方負(fù)數(shù)? ? 其他應(yīng)收款??
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務(wù)費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師您好,去年我們少了別人120萬,然后做的是其他應(yīng)收款,是在借方負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在我還了他5萬,我應(yīng)該怎么做賬
老師你好,我把一筆費用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對不老師?
有沒有 工資和年終獎的 計算最快捷的方法 需要籌劃的 怎樣交個稅最少
老師成立新公司,需要其他公司100%控股,怎么辦理啊
老師A錯在哪里了?第一題
麻煩老師幫忙看看選哪個
你好 老師這道題成本最后不是245嗎 300-245=55 答案為什么不是55呢
我這個月有進項稅留底,稅務(wù)局直接給我做了留底抵欠稅款,那么,我做分錄的時候,要不要做進項稅轉(zhuǎn)出
沒想明白這個現(xiàn)金凈流量為什么等于年金的除以資本成本率?
老師,什么時候記合同負(fù)債啥時候記預(yù)收賬款??
公司的化糞池井蓋壞了,買一個新的計入什么科目
有現(xiàn)成的建筑行業(yè)的稅收報告嗎?
借方應(yīng)該是什么呢,我的是新中大系統(tǒng)
你好? 原來分錄發(fā)來一下??
原來的是金蝶系統(tǒng)做的帳 借:銀行存款120萬 貸:其他應(yīng)收款120萬
你好 借 其他應(yīng)收款 5 貸銀行5?