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請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦

2025-08-17 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-17 09:42

沒明白你具體出現(xiàn)什么情況了?

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快賬用戶6182 追問 2025-08-17 09:43

我直接做了借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛其他應(yīng)收這個科目,明細賬其他應(yīng)收款是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-08-17 09:45

那么今年呢,又出現(xiàn)了什么情況?

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沒明白你具體出現(xiàn)什么情況了?
2025-08-17
具體的是什么業(yè)務(wù)的有做
2025-08-17
先查明其他應(yīng)收款負數(shù)的原因(如本應(yīng)是其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款等)。 若為應(yīng)計入 “其他應(yīng)付款” 的款項,今年做調(diào)整分錄: 借:其他應(yīng)收款(負數(shù)金額的絕對值) 貸:其他應(yīng)付款 — 對應(yīng)單位 / 個人 以此沖平其他應(yīng)收款負數(shù),轉(zhuǎn)入正確科目即可。
2025-08-12
你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
您好 重分類指會計報表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細賬和總賬,只調(diào)整報表項目余額。具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當中,則不能反映資產(chǎn)負債的本來面目,甚至導(dǎo)致財務(wù)指標異常。比如,應(yīng)收賬款某一明細科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當中。同理,應(yīng)付賬款某一明細科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當中。因此,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款為重分類的對應(yīng)科目
2023-03-29
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