
請(qǐng)問(wèn)一下2020年收到2017年第三,四季度退稅款12000元如何做帳務(wù)處理?我們2017年度10月計(jì)提和預(yù)繳賬務(wù)處理 計(jì)提所得稅 借:所得稅 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)200 貸:銀行存款200 月未結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本來(lái)利潤(rùn) 200 貸:所得稅200 2018年1月直接繳納2017年度第四季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 貸:銀行存款 10000 沒(méi)有計(jì)提帳務(wù)處理,目前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸方余額為10000元。
老師 現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅 是預(yù)繳對(duì)吧 需要計(jì)提嗎計(jì)提 借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
你好 老師 上個(gè)月忘記計(jì)提23年1季度所得稅了 這個(gè)月補(bǔ)提 是不是借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 本年利潤(rùn) 貸 所得稅費(fèi)用 -當(dāng)期所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
1.3月底第一季度我按照15%的優(yōu)惠稅率計(jì)提的所得稅265,102.88 借:所得稅費(fèi)用 265,102.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 265,102.88 2.4月份第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,按照15%優(yōu)惠稅率交企業(yè)所得稅,并且扣款265,102.88 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 265,102.88 貸:銀行存款 265,102.88 3.稅局說(shuō)我們是三月底遷過(guò)來(lái)優(yōu)惠稅率地址,第一季度不能享受15%的稅率,得按25%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅,第二季度開(kāi)始才能享受15%優(yōu)惠率。所以第二次更正了申報(bào),補(bǔ)交了176,735.26 企業(yè)所得稅,滯納金88.37 ①補(bǔ)計(jì)提第一季度企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 176,735.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 176,735.26 ②更正申報(bào)后,企業(yè)所得稅扣款176,735.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 176,735.26 貸:銀行存
憑證1.2022年12月計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用12600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅12600; 憑證2.2023年1月預(yù)繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅36000 貸:銀行存款36000; 憑證3.2023年6月退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10000 貸:所得稅費(fèi)用10000 借:銀行存款33400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 33400; 問(wèn)題:今年1月份預(yù)繳時(shí)申報(bào)有誤,匯算清繳后實(shí)際應(yīng)交所得稅是2600元,6月份才申請(qǐng)通過(guò)的退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3季度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用為-10000,老師能幫忙指點(diǎn)下該如何在3季度修改憑證才正確嘛?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A公司?
請(qǐng)問(wèn):申請(qǐng)勞務(wù)派遣公司需要哪些資料,手續(xù)資質(zhì)
老師,客戶(hù)要我們代收貨款,這個(gè)要怎么做賬
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過(guò)B公司做,B公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給A公司?
你好,咨詢(xún)一下,打比方11月26日簽訂合同先款后貨,11月28日送了1000升,12月2日送了2000升,累計(jì)共送3000升,此合同結(jié)束,并于12月5日開(kāi)票3000升,請(qǐng)問(wèn),11月1000升沒(méi)在11月所屬期報(bào)未開(kāi)票收入,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
怎樣刪除辦稅人員信息
老師,浙江網(wǎng)商銀行是什么性質(zhì)的銀行,應(yīng)該怎么設(shè)置科目
老師,請(qǐng)問(wèn)我今天想辦理稅務(wù)注銷(xiāo),稅務(wù)清算結(jié)束日是寫(xiě)今天嗎?還是怎么填寫(xiě)
老師,我們公司老板為了收款,答應(yīng)對(duì)方多開(kāi)點(diǎn)發(fā)票(普票),這樣收款金額和發(fā)票金額就不一致,怎么辦呢?有什么辦法處理?
老師好,環(huán)境檢測(cè)合同,就是那種檢測(cè)水、土壤、噪聲之類(lèi)的檢測(cè)合同,需要申報(bào)印花稅嗎?

