你好同學(xué), 資產(chǎn)借方增加,貸方減少 負(fù)債借方減少,貸方增加 所有者權(quán)益借方減少,貸方增加 收入借方減少,貸方增加 費(fèi)用借方增加,貸方減少 利潤(rùn)借方減少,貸方增加
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅務(wù)局比對(duì)出來(lái)的預(yù)收款數(shù)據(jù)是從哪里得出來(lái)的呢?
停車費(fèi)電子普票能抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下 我往年的 收到貨無(wú)票入庫(kù)的 分錄做的是 借庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 、沖紅之后確認(rèn) 才貸的 預(yù)付賬款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 科目余額 應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況、現(xiàn)在改過(guò)來(lái)了 直接用預(yù)付賬款 稅務(wù)已經(jīng)申報(bào)的 用不用 重新改過(guò)來(lái)、
企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)多交企業(yè)所得稅四千,用來(lái)抵扣欠繳增值稅,已收到稅務(wù)抵扣通知書,會(huì)計(jì)上要如何寫分錄
中國(guó)科學(xué)院卡可以給企業(yè)開發(fā)票嗎
老師,可以發(fā)一下退稅流程嗎?我已勾選出口退稅發(fā)票
這會(huì)發(fā)現(xiàn)24年度有幾個(gè)的原材料結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)錯(cuò)了 怎么辦 要返回去修改 還是可以現(xiàn)在一筆頭改一下
老師,我們單位開了一張4500的發(fā)票 稅額517.7元,然后報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),因?yàn)橹百?gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅517.7,就不用交稅了,那會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
老師您好,我方是一般納稅人與小規(guī)模納公司合作同一個(gè)項(xiàng)目,業(yè)務(wù)拆解了,比如人工費(fèi)等都按小規(guī)模稅率走,其他貴重的設(shè)備讓一般納稅人開票,可行嗎?這樣做是不是可以少繳稅?
老板有個(gè)小規(guī)模公司和一般納稅人公司,兩個(gè)公司的法人是老板一個(gè)人,公司進(jìn)了一批材料,發(fā)票是開到我們小規(guī)模公司的,現(xiàn)在我們賣出去對(duì)方要13%的發(fā)票,可以由老板的小規(guī)模開到老板的一般納稅人公司,再開發(fā)票給對(duì)方不?
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅余額在貸方,表示什么意思?
表示應(yīng)交未交的城市維護(hù)建設(shè)稅
但是,我已經(jīng)交過(guò)稅了
是不是本期交的小于計(jì)提的金額
老師,計(jì)提繳納的分錄應(yīng)該如何寫?我是不是八分錄寫錯(cuò)了
借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅