 
                            你好,你說的是哪步分錄,具體說一下
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我想問一下在處理固定資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?還有我對借貸會計分錄有點混
老師,您好,我想問一下在處理固定資產(chǎn)中結(jié)轉(zhuǎn)從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思
老師您好,我這有家民非企業(yè),有點問題想要咨詢一下,我結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平,差額是720,有筆分錄是固定資產(chǎn)的360和折舊的360,可以幫我看一下怎么處理嗎
現(xiàn)金清查賬務(wù)處理 (一)短缺時 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 經(jīng)批準后: 借:其他應(yīng)收款 管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 1批準前借方待處理財產(chǎn)損溢結(jié)轉(zhuǎn)到處理后的貸方 是這個意思嗎 應(yīng)收賬款減值的會計處理 (一)壞賬準備計提 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備 (二)壞賬準備沖銷 借:壞賬準備 貸:資產(chǎn)減值損失 2減值損失在計提和沖銷分別在借方,貸方, 是資產(chǎn)減值損失從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方(貸方有減值損失余額),還是貸方和借方大小想等相互抵扣,使得借 貸方減值損失都為0
老師,我的資產(chǎn)處置損益科目處置凈損失在借方2360,處置凈收益在貸方3647,結(jié)轉(zhuǎn)損益都在對應(yīng)反方向,這樣的賬務(wù)處理沒有問題吧,那現(xiàn)在導(dǎo)致本年累計借方和貸方金額都是6007,我的利潤表上資產(chǎn)處置損益金額為1287元,都沒有問題呀,那科目余額表和利潤表上金額對不上怎么辦
 
                老師有一個工人退工資退回來1472.15元,我這個憑證該怎么寫,摘要怎么寫
老師,您好!其他單位借用我公司電,每次交來的電費我應(yīng)該怎么做賬?不給對方開發(fā)票
行政單位支付殘疾人就業(yè)保障金要做計提嗎?
老師,像這種現(xiàn)金獎勵計入福利費好些還是獎金里好些?我一直計入制造福利費里。
截止2025年8月賬上的長投余額 長投-成本 3500 長投-損益調(diào)整 3404.10 長投-權(quán)益變動 -1435.37 賬上長投合計 5468.73 減資前的持股比例 23.9132% 減資后的持股比例(8月有減資) 28.4134% 2025年7月被投資方實收資本 12318.2 2025年7月被投資方資本公積 33247.88 2025年7月被投資方未分配利潤 6203.39 2025年7月被投資方所有者權(quán)益 51769.39 2025年8月應(yīng)確認的所有者權(quán)益份額 14709.44 2025年8月長投減資的賬務(wù)處理: 借: 長投-權(quán)益變動 13274.07 貸: 長投-損益調(diào)整 7805.34 貸: 資本公積-其他資本公積 5468.73 上述單位是萬元,懇求哪位老師幫看一下這筆賬務(wù)處理是否正確,如不正確,那麻煩幫寫一個正確的答案,謝謝了 "
老師我的2025年繼續(xù)教育沒有做,剛好今年考了中級,過了兩科,今年是不是可以不用繼續(xù)教育了,我把中級成績提交顯示審核不通過,提前通過專業(yè)技術(shù)資格考試學(xué)分抵扣由財政部在年度考試工作結(jié)束后統(tǒng)一辦理
老師,出庫轉(zhuǎn)固,其他出庫已經(jīng)簽字完了,從哪生成憑證啊
小規(guī)模納稅人月收入沒有超過10萬季度沒有超過30萬收到專票要納稅嗎?
機票哪些能抵扣,包括燃油附加稅,民航發(fā)展基金能抵扣嗎
辛苦圖片這個老師說下謝謝