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Q

老師,您好!其他單位借用我公司電,每次交來的電費我應(yīng)該怎么做賬?不給對方開發(fā)票

2025-10-31 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 11:18

你好,可沖減電費費用

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 11:19

老師,前面幾個月我做到預(yù)收賬款了

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:22

那預(yù)收賬款,怎么平賬的

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 11:23

老師,還在預(yù)收賬款里面掛著呢

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:24

沖減電費費用,平預(yù)收

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 11:27

老師,他們公司不是我們的出租單位,不開發(fā)票可以吧?我們公司電費是預(yù)繳的,怎么沖減呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:29

嚴(yán)格來說,應(yīng)按轉(zhuǎn)售電力處理

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 11:52

老師,那到底應(yīng)該怎么做,才能合規(guī)呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 11:56

規(guī)范做法,是按轉(zhuǎn)售電力處理,確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 12:50

老師,這不是我們的收入,只是借用還電費了

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齊紅老師 解答 2025-10-31 14:16

沒有借用,歸還電力一說。
規(guī)范做法,是按轉(zhuǎn)售電力處理,確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 14:35

老師,那我們開不了發(fā)票,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 14:36

可直接開電力發(fā)票,或不開發(fā)票,按未開票收入,即其他業(yè)務(wù)收入處理

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快賬用戶6235 追問 2025-10-31 14:36

老師,做收入就又要繳稅了?

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齊紅老師 解答 2025-10-31 14:41

是的,需要同時確認(rèn)增值稅。

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你好,可沖減電費費用
2025-10-31
你好,你們這個計入收入的話,沒問題的
2022-01-18
你好,稅務(wù)局那邊允許你們單位自己可以開電費的發(fā)票嗎?如果不可以的話,你給對方開一個原始憑證分割單就可以,然后再復(fù)印你收到的那個發(fā)票。
2021-09-26
1.當(dāng)您收到其他公司的電費并收到電費發(fā)票時,應(yīng)將該筆費用記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“主營業(yè)務(wù)收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入) 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”科目。 1.您向其他公司開具了同樣的電費發(fā)票,應(yīng)將該筆費用記入“其他業(yè)務(wù)支出”或“主營業(yè)務(wù)支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)支出(或主營業(yè)務(wù)支出) 貸:銀行存款 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目。 1.如果您收到的電費發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營,則應(yīng)將該筆費用記入“管理費用-電費”科目。會計分錄如下: 借:管理費用-電費 貸:銀行存款 同時,您應(yīng)該將該筆費用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目
2023-12-25
對方是一般納稅人,開租賃動產(chǎn)發(fā)票,13%
2021-01-04
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