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老師您好,我們租公司場地給其它公司,產(chǎn)生電費(fèi)已做電費(fèi)分割,開了發(fā)票給對方,現(xiàn)在我計(jì)提電費(fèi),這個(gè)分錄該怎么做

2022-11-23 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-23 16:52

具體是你們自己用的,這一部分是嗎?

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快賬用戶5463 追問 2022-11-23 16:52

兩個(gè)在一起怎么做分錄

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快賬用戶5463 追問 2022-11-23 16:54

之前電費(fèi)分割單我們開發(fā)票給對方,借:應(yīng)收款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶5463 追問 2022-11-23 16:54

這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-23 17:02

你好? 自己用的記成本? 其他人的也是你記其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5463 追問 2022-11-24 09:12

老師您 好,我開電費(fèi)發(fā)票給租用公司,這個(gè)分錄怎么做,是 借:應(yīng)付帳款 貸:其它業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-24 09:16

是的,你開票 這樣是正確的呢?

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具體是你們自己用的,這一部分是嗎?
2022-11-23
學(xué)員你好,你們沒有對外支付電費(fèi)嗎
2022-12-08
同學(xué)你好 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2022-11-24
你好,你們也一樣開電費(fèi)的發(fā)票給對方
2021-03-29
1.當(dāng)您收到其他公司的電費(fèi)并收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“主營業(yè)務(wù)收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營業(yè)務(wù)收入) 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目。 1.您向其他公司開具了同樣的電費(fèi)發(fā)票,應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)支出”或“主營業(yè)務(wù)支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會計(jì)分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)支出(或主營業(yè)務(wù)支出) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。 1.如果您收到的電費(fèi)發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營,則應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“管理費(fèi)用-電費(fèi)”科目。會計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目
2023-12-25
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