你好,你們這個(gè)計(jì)入收入的話(huà),沒(méi)問(wèn)題的
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話(huà)其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,您好,我想問(wèn)一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費(fèi)用,該單位會(huì)把錢(qián)先打到我們賬上,我們?cè)賻退Ц?。這個(gè)是不是可以通過(guò)其他應(yīng)付款-暫收款項(xiàng)來(lái)入帳哦?收到該單位貨款時(shí),借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時(shí),就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
老師們,我公司給個(gè)人掛靠,幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來(lái)會(huì)計(jì)處理是:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是:借:應(yīng)付賬款**單位貸:銀行存款。后來(lái)我才知道這款不回來(lái)了,對(duì)方給了張發(fā)票,我會(huì)計(jì)處理,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款**單位。可是其他應(yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
你好老師,我們單位電費(fèi)是兩家承擔(dān),每月電費(fèi)交到我們單位掛賬其他應(yīng)收款,發(fā)票拿回來(lái)我單位支付全額電費(fèi) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款掛賬除了走營(yíng)業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
老師公司員工添加專(zhuān)項(xiàng)扣除,選2025年是嗎
老師,建筑單位預(yù)繳。銷(xiāo)售額填含稅還是不含稅?涉及那些稅
老師,我們公司是出口貿(mào)易型公司,有一批貨我們沒(méi)有資質(zhì),要委托別的公司給我們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上寫(xiě)的是別的公司的名字,這樣我們公司還能退稅嗎?
知道上年在職職工總額,知道人數(shù),知道比例,怎么算殘保金
為員工工資報(bào)個(gè)稅與不報(bào)個(gè)稅對(duì)員工有什么區(qū)別?
處理10年前大額庫(kù)存,賬務(wù)如何處理?稅務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年工資薪金是5000以下不交個(gè)稅嘛?
平臺(tái)報(bào)送了我們店鋪的收入信息,我查了下第三季度收入有110萬(wàn),我們店鋪是個(gè)體戶(hù),之前做過(guò)給核定征收,這種情況下交多少稅啊,怎么報(bào)稅呢
購(gòu)進(jìn)原材料和加工費(fèi)時(shí),收到對(duì)方開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),金額就是原材料的名稱(chēng)(包括加工費(fèi)的費(fèi)用),就是加工費(fèi)不體現(xiàn)發(fā)票上,這樣合理嗎
(希望能遇到apple老師哈哈哈)老師您好,請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題,單位是小規(guī)模快餐店日流水大概10000元,客戶(hù)吃完就走95%都不要發(fā)票。 1.如果收到營(yíng)業(yè)款是每天做一個(gè)憑證還是每個(gè)月做一個(gè)憑證就行呢?有規(guī)定要求么? 2.因?yàn)橛械氖峭ㄟ^(guò)外賣(mài)平臺(tái)點(diǎn)餐,當(dāng)天不能入賬,是第二天平臺(tái)返回來(lái)入公戶(hù),這樣就牽扯一個(gè)跨月到賬的問(wèn)題。那我是以銀行流水到賬再進(jìn)行記賬憑證嗎(這樣是不是簡(jiǎn)便些)?還是以當(dāng)天點(diǎn)餐系統(tǒng)顯示營(yíng)業(yè)額做記賬憑證(時(shí)間跨度不大,頂多兩天就回款)。 3.收到款10100元是記賬憑證分錄:借,銀行存款10100 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100嗎?這種是不是適用于客戶(hù)已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了? 謝謝老師
還有其它辦法嗎?
你好,其他的辦法是,繳納掛往來(lái),收到錢(qián)沖往來(lái)
如果電費(fèi)發(fā)票是3000,我支付的時(shí)候按1000支付可以嗎?剩下的2000不入賬
你好,這個(gè)是可以的,學(xué)員
也就是發(fā)票數(shù)和支付數(shù)差額較大,稅務(wù)局查賬的時(shí)候不會(huì)有問(wèn)題是嗎?
這個(gè)理論是按照發(fā)票入賬,實(shí)務(wù)中也有你那樣做的
我就想知道稅務(wù)局查賬會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,符合法律規(guī)定嗎?
這個(gè)不會(huì)特意查,但是如果你們公司有其他大問(wèn)題,會(huì)細(xì)查你們公司
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利學(xué)員