你好,你們這個計入收入的話,沒問題的
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應付款-暫收款,袋:銀行存款
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發(fā)票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數(shù)額大。
你好老師,我們單位電費是兩家承擔,每月電費交到我們單位掛賬其他應收款,發(fā)票拿回來我單位支付全額電費 借 銀行存款 貸 其他應收款 發(fā)票入賬 借 管理費用 貸 銀行存款 其他應收款掛賬除了走營業(yè)外收入還有其他沖賬方法嗎?
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂供應蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤點和虧損點。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補償,那么我這個拆遷收到的房屋補償要交什么稅嗎?
工商年報的對外投資怎么填
一般納稅人,公司處置舊車出售,商品和服務稅收分類編碼怎么選?
農(nóng)業(yè)機械化耕作是不是免稅
工商年報的納稅總額包括稅務局的罰款嗎
老師,稅局打電話讓我們自查前三年的印花稅,該怎么算要交多少,有沒有滯納金
工商年報的長期股權投資,包括當了某個公司的股東但是沒有實繳只是認繳的嗎
公司收到個人待開的工程服務類發(fā)票,公司要交印花稅嗎
老師,社保6月25日忘記申報繳稅了,今天申報繳納的,扣了5.08分的滯納金,這個怎么入賬?兼職財務承擔的滯納金的話在工資表上怎么扣款?。總渥懮??按勞務申報工資500還是按照扣除5.08元后的金額申報?民非企業(yè)
還有其它辦法嗎?
你好,其他的辦法是,繳納掛往來,收到錢沖往來
如果電費發(fā)票是3000,我支付的時候按1000支付可以嗎?剩下的2000不入賬
你好,這個是可以的,學員
也就是發(fā)票數(shù)和支付數(shù)差額較大,稅務局查賬的時候不會有問題是嗎?
這個理論是按照發(fā)票入賬,實務中也有你那樣做的
我就想知道稅務局查賬會不會有問題,符合法律規(guī)定嗎?
這個不會特意查,但是如果你們公司有其他大問題,會細查你們公司
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利學員