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老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營業(yè)務成本-暫估成本 貸:應付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費用-服務費 貸:應付賬款-暫估成本 做兩部分是因為如果都做主營業(yè)務成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯嗎 這樣做可以嗎 還是應該怎樣做

2022-10-20 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 15:12

暫估不是亂估哈,是本期有確定的依據需要承擔費用,只是發(fā)票沒到。并且科目也是根據具體的費用內容而定

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暫估不是亂估哈,是本期有確定的依據需要承擔費用,只是發(fā)票沒到。并且科目也是根據具體的費用內容而定
2022-10-20
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
同學你好 借方不用寫暫估
2022-10-20
第一步對的 第二步,也對的 第三步,不對,是對第一步做紅沖,再做正確的第一步的憑證按發(fā)票,如果第二步的成本是有問題的,可以做個調整也可以紅沖重新做一個。
2020-10-30
你這個成本是不是歸屬于這個月的
2021-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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