你好,發(fā)票來了,應(yīng)當(dāng)先做之前暫估的相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄 你提供的過程,不屬于?沖暫估
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
之前年度有暫估款,借主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本,有個問題,這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
老師,暫估成本這樣分錄對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 暫估
老師,在采購票沒到之前,做了一筆暫估分錄,借 主營業(yè)務(wù)成本14000 貸 應(yīng)付賬款 ~暫估14000 來了一張采購票,然后分錄這樣做→_→ 借 主營業(yè)務(wù)成本27667 應(yīng)付賬款 暫估 14000 貸 應(yīng)付賬款41667 這樣對不?算不算沖暫估?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術(shù),申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
可是,之前暫估大 現(xiàn)在金額不夠沖
你好,那也需要先全部紅沖。然后繼續(xù)暫估
之前暫估28000 現(xiàn)在票只有17000那我之前紅沖17000剩下的留著?
你好,那也需要先全部紅沖。然后繼續(xù)暫估 (是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
您是說全部紅沖 剩余的繼續(xù)暫估? 暫估有零有整啊
你好,不管暫估是整數(shù)還是有零有整,都是這樣的思路啊 取得發(fā)票?先全部紅沖之前暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,如果還有部分沒有取得發(fā)票,就繼續(xù)暫估?
我現(xiàn)在把之前28000做紅字,然后來了采購票,是17310.2 那我重新做一筆 借 主營業(yè)務(wù)成本 10689.8 貸 應(yīng)付賬款暫估10689.8?這樣對著?
你好,如果是10689.8的發(fā)票沒到,是這樣的
沒有只來了17310.2
是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎
這是分錄 您看是這樣?
你好,如果是10689.8的發(fā)票沒到,是這樣的
你好,如果是10689.8的發(fā)票沒到,是這樣的
好的好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
老師,您沒發(fā)現(xiàn)我做錯了?
你好,沖暫估的分錄,你科目的方向不對。
是不是金額也不對
你好,下面的分錄,方向相反一下,或者金額負(fù)數(shù),這兩種方式都是可以的