?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報的

老師高新技術(shù)企業(yè),可以同時享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?這兩個政策先享受哪個政策?
請問老師、公司高新技術(shù)企業(yè)同時又是小微企業(yè)、如果選擇享受小微政策、研發(fā)費(fèi)用就不能加計(jì)扣除了嗎?
企業(yè)可以享受高企的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,又享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
企業(yè)是小微同時也是高新技術(shù),申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報嗎?
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研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的標(biāo)準(zhǔn)是什么?
就是按發(fā)生額100%加計(jì)扣除
就是選擇小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠,研發(fā)費(fèi)用還是可以加計(jì)扣除,增加成本唄
是的,是在匯算的時候增加成本
當(dāng)年四個季度還是正常預(yù)繳所得稅,然后匯算清繳的時候,填報研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除唄
第3個季度開始就可以加計(jì)扣除預(yù)交了