同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 如果人不在了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
我這收到退社保的分錄平不了啊老師,個人部分,
同學(xué),你好 下次個人扣個人社保,就用這個沖,就平了
我原本做的就是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付個人社保啊,現(xiàn)在我們?nèi)耸掳淹松绫5倪@部分做到了工資表里,工資表的工資里扣,不是單獨(dú)的社保
這個退回來,做的應(yīng)付個人社保,現(xiàn)在掛的余額,做到工資里,掛的應(yīng)付工資,個人,這個咋做才能平啊,老師
同學(xué),你好 一樣的 比如你之后發(fā)工資,1000元,個人社保是100元,之前退回來30元 借:銀行存款? ?30 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 30 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保? ?70 銀行存款930
不對啊,老師那我付工資肯定要轉(zhuǎn)賬給轉(zhuǎn)1000元,不是930啊,
同學(xué),你好 不是呀,你不扣個人社保??個人社保你們公司自己承擔(dān)?
老師,你看我當(dāng)月的社保已經(jīng)交了,我這個余額就是要付給本人的,怎么做,我不明白
但是工資還沒發(fā)呢
同學(xué),你好 我上面的分錄,是把這個退下來的錢,抵扣個人之后的社保個人部分。 你是要把錢之前打給個人嗎??
是的老師,不抵扣,直接付給本人,然后人事這邊直接給做到工資里去了,算到應(yīng)發(fā)里去了,
同學(xué),你好 那你收到退款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款