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老師 三季度做了暫估成本 分錄是 借 管理費用-暫估成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 老師 您看有問題

2022-10-20 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-20 13:59

同學(xué)你好 借方不用寫暫估

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快賬用戶8381 追問 2022-10-20 14:00

老師 借方管理費用后面要有明細科目 要不軟件過不了

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齊紅老師 解答 2022-10-20 14:07

同學(xué)你好 那你寫這個成本為啥計入管理費用

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快賬用戶8381 追問 2022-10-20 14:58

老師 是因為寫了一部分主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 一部分管理費用-暫估成本 如果都寫主營業(yè)務(wù)成本的話 這個月的成本都大于收入了 您看我的想法有問題嗎

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快賬用戶8381 追問 2022-10-20 15:02

或者 老師 借 管理費用-服務(wù)費 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 請老師指教一下

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齊紅老師 解答 2022-10-20 15:12

同學(xué)你好 那你就直接計入費用 借管理費用-其他 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣

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同學(xué)你好 借方不用寫暫估
2022-10-20
暫估不是亂估哈,是本期有確定的依據(jù)需要承擔費用,只是發(fā)票沒到。并且科目也是根據(jù)具體的費用內(nèi)容而定
2022-10-20
可以的,沒問題的哈
2024-12-31
您好,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)貸應(yīng)付賬款,負數(shù)
2021-07-14
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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