您好,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說(shuō)不暫估指的沖掉吧?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫(xiě)呢
請(qǐng)問(wèn)老師以前暫估成本的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應(yīng)該怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我之前暫估成本,會(huì)計(jì)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)暫估成本的分錄可以做成:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)預(yù)繳增值稅后,還需要申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅怎么登錄
老師,我這邊一個(gè)員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項(xiàng)附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會(huì)計(jì)去接收整理會(huì)計(jì)檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開(kāi)發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實(shí)際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請(qǐng)問(wèn)他的個(gè)稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個(gè)點(diǎn)?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),那差的4個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實(shí)收資本會(huì)計(jì)分錄是借銀行貸實(shí)收資本法人對(duì)嗎
老師BD選項(xiàng)沒(méi)理解?第二題
老師,我想問(wèn)一下季度印花稅,都是按銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額去計(jì)算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計(jì)算,還是說(shuō)要根據(jù)實(shí)際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計(jì)算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計(jì)算繳納印花稅,是哪種情況?
謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了