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老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫呢

2020-11-06 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 12:31

你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄

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快賬用戶2039 追問 2020-11-06 12:59

老師,是不是這樣,比如我這個(gè)月回了5萬(wàn)的票,分錄就是借應(yīng)付賬款—暫估 5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估5,然后按照發(fā)票信息在做成本分錄對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2020-11-06 13:01

你好,是原來分錄的負(fù)數(shù),不是貸成本是借成本負(fù)數(shù)。然后再按照發(fā)票做分錄

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快賬用戶2039 追問 2020-11-06 13:07

哦哦哦,懂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 13:13

不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝

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你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-06
紅沖暫估成本分錄 假設(shè)之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -10000(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計(jì)提和發(fā)放工資分錄 計(jì)提工資:假設(shè)本月應(yīng)發(fā)工資為 8000 元,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實(shí)際發(fā)放工資時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等(根據(jù)實(shí)際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對(duì)工人工資的暫估,且暫估金額與實(shí)際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整相關(guān)成本費(fèi)用科目。
2025-01-05
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
你好同學(xué),那我們可以借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,然后再重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。
2022-11-24
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)整啊
2021-07-08
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