你好,需要看具體業(yè)務(wù)的,如果是服務(wù)行業(yè),這樣也行。
老師,可以用借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這樣來(lái)暫估成本嗎?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
我們公司暫估工程成本,如果這個(gè)工程是我們主營(yíng)業(yè)務(wù),是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣做對(duì)不對(duì),如果不是主營(yíng)業(yè)務(wù),借:其他業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估時(shí)借:工程成本—暫估,貸應(yīng)付一暫估,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程成本-暫估可以嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)暫估成本的分錄可以做成:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車(chē)普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫(xiě)摘要欄寫(xiě),比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫(xiě)無(wú)票支出,報(bào)銷(xiāo)張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫(xiě)摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門(mén)要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
老師,那這種暫估成本分錄是不是服務(wù)完成后就可以沖回,不用入庫(kù)了
你好。如果是服務(wù)的,那這個(gè)就不好重回了,他不像說(shuō)商品可以退回。
這個(gè)是,沒(méi)有收到發(fā)票業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生才是賬戶。
沒(méi)有收到發(fā)票,但業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了才是暫估入賬。
然后收到發(fā)票時(shí)把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。