你好,可以用這個(gè)暫估成本的
老師,可以用借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這樣來(lái)暫估成本嗎?
老師,暫估成本可以借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 不?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)暫估成本的分錄可以做成:“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)暫估成本可以借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬(wàn)工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國(guó)補(bǔ),開(kāi)票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無(wú)關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒(méi)有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒(méi)有賬,老板說(shuō)從今年1雪開(kāi)始做賬,但是我的銀行存款就對(duì)不上了,怎么辦?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷售費(fèi)用
老師,那以后得如何往下做呢?比如跨年了,
之后取得發(fā)票了,可以紅紅沖之前的暫估,在做一筆按照發(fā)票入賬的分錄
那還得調(diào)整以前年度損益?
不用,@ 12月份做賬的時(shí)候這樣做就行
老師,就是以上分錄用負(fù)數(shù)沖回,然后按發(fā)票上的金額再做一遍這個(gè)分錄嗎?
額額額,是這樣的呢
老師,如何防止時(shí)間長(zhǎng)了忘記掉呢?比如3個(gè)學(xué)以后才收到發(fā)票,或者得分多次才能收全發(fā)票
自己做的暫估一般都有點(diǎn)印象的啊