你好,可以的, 沒問題

老師,支付對(duì)公賬戶年費(fèi),和銀行手續(xù)費(fèi),可以做在一筆憑證上嗎?算是多借多貸嗎?年費(fèi)是計(jì)入辦公費(fèi),手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。兩個(gè)分錄,做在一筆憑證上,可以嗎?
#提問#請(qǐng)問老師上個(gè)月有筆分錄寫錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號(hào)憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
老師,讓銀行開了今年1到6月份的手續(xù)費(fèi),銀行貸款利息發(fā)票,開的是幾張普通發(fā)票,手續(xù)費(fèi)跟貸款利息是分開的,總金額是對(duì)的,都是好幾個(gè)月開在一起,也不能單獨(dú)放在哪個(gè)月,全部能放在6月份里面嗎?憑證最后面附著
老師,銀行手續(xù)費(fèi)能與付貸款利息歸類,分錄做在同一張憑證上嗎?謝謝!
請(qǐng)教老師,我們21年支付銀行的貸款利息,在22年開來了專票,22年12月認(rèn)證了,在21年是做的借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,22年來專票并認(rèn)證可以怎么做憑證,是不是還得進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,都怎么做憑證呢?謝謝!以前我提問過,但是沒有看明白分錄,希望老師講解一下,謝謝
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對(duì)方開發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請(qǐng)問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?


老師,短期借款支付利息分錄是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸:銀行存款對(duì)嗎?謝謝!
是的沒錯(cuò), 是這樣的