你好;? ? ?可以的; 你可以? 一起付6月的 ;? ? ?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,今年開了去年的銀行手續(xù)費,貸款發(fā)票,普票,貸款發(fā)票一季度開一張,有的好幾個月來一起 ,有點亂,能不能不調(diào)整賬目,直接放憑證最后面,寫下是幾月到幾月都發(fā)票
老師,讓銀行開了今年1到6月份的手續(xù)費,銀行貸款利息發(fā)票,開的是幾張普通發(fā)票,手續(xù)費跟貸款利息是分開的,總金額是對的,都是好幾個月開在一起,也不能單獨放在哪個月,全部能放在6月份里面嗎?憑證最后面附著
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人, ①平時有的辦公費發(fā)票都是收據(jù),入賬年末的時候統(tǒng)一一起開發(fā)票可以不, 2財務(wù)銀行的手續(xù)費貸款利息也都是年末的時候一起開增值稅普通發(fā)票一起入賬,是否可以?因為平時都是幾百元一個月手寫(平時中午聯(lián)工午餐) 每個月發(fā)生的時候都是按收據(jù)入賬,也都和企業(yè)所得稅了,但是正規(guī)的發(fā)票都是年底才開回來
老師,季度報財報和企業(yè)所得稅季報,我報表盈利10萬,減去以前年度虧損,小微企業(yè)減稅,還要交四千來塊錢的企業(yè)所得稅。貸款利息今年就沒開過發(fā)票,1到9月份48萬多,掛的往來,銀行就是不開發(fā)票,說年末統(tǒng)一開具。1到2月份貸款利息金額15萬,我先把這15萬做費用,年末沖紅,再按全年的貸款利息總金額記費用,等銀行在匯算前開完發(fā)票,再把發(fā)票放里面行不行。
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?