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老師,季度報(bào)財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅季報(bào),我報(bào)表盈利10萬(wàn),減去以前年度虧損,小微企業(yè)減稅,還要交四千來(lái)塊錢(qián)的企業(yè)所得稅。貸款利息今年就沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,1到9月份48萬(wàn)多,掛的往來(lái),銀行就是不開(kāi)發(fā)票,說(shuō)年末統(tǒng)一開(kāi)具。1到2月份貸款利息金額15萬(wàn),我先把這15萬(wàn)做費(fèi)用,年末沖紅,再按全年的貸款利息總金額記費(fèi)用,等銀行在匯算前開(kāi)完發(fā)票,再把發(fā)票放里面行不行。

2024-10-17 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 08:36

同學(xué)你好! 早上好! 關(guān)于貸款利息方面, 稅法上 沒(méi)有強(qiáng)型要求 銀行一定要開(kāi)發(fā)票的,實(shí)務(wù)工作中,很多企業(yè)也不會(huì)向銀行 要發(fā)票的 就算要來(lái),也是普票,目前為止,還沒(méi)有因?yàn)?貸款利息沒(méi)有發(fā)票,稅局讓納稅調(diào)整的, 因此, 不管有沒(méi)有發(fā)票,你每月都要正常計(jì)提利息費(fèi)用,而不是做到往來(lái)賬里了, 因此,現(xiàn)在是9月末,你要把1-9月的累計(jì)利息,全部計(jì)入 當(dāng)期財(cái)務(wù)賬上

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齊紅老師 解答 2024-10-17 08:38

另外,就算明年清算時(shí), 稅局讓調(diào)整,那也是 25年的事情了。且在清算前你已經(jīng)收到發(fā)票了,也不會(huì)存在納稅調(diào)的事情, 利息,在會(huì)計(jì)法上,也是遵循 權(quán)責(zé)發(fā)生制的,必須每月計(jì)提, 不是掛往來(lái),

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快賬用戶8476 追問(wèn) 2024-10-17 08:52

我以前財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我這么月月掛帳,到年末一起做費(fèi)用。我這個(gè)貸款利息是每個(gè)月都扣,每個(gè)月都要計(jì)提費(fèi)用唄,年末開(kāi)一張發(fā)票,把發(fā)票放在12月份計(jì)提的貸款利息費(fèi)用做附件??!

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齊紅老師 解答 2024-10-17 08:56

對(duì)的,同學(xué),你的理解完全正確 每月一定要計(jì)提利息的 你們經(jīng)理 教你的方法是 錯(cuò)誤的 只是說(shuō)巧了,正好一年清算一次,從年度的角度來(lái)看,確實(shí)沒(méi)有什么影響, 實(shí)際上如果,每月做報(bào)表分析時(shí),利潤(rùn)上是少了一個(gè)費(fèi)用的,這本身就不合理,會(huì)讓報(bào)表看著虛增了一塊利潤(rùn)。 而這個(gè)利息明明就是已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用, 會(huì)計(jì)上做賬,不是全靠發(fā)票處理的,

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快賬用戶8476 追問(wèn) 2024-10-17 09:08

銀行有貸款業(yè)務(wù),銀行發(fā)生應(yīng)稅行為不就是要給客戶開(kāi)發(fā)票的嗎?銀行不開(kāi)發(fā)票不是也有問(wèn)題嗎?銀行當(dāng)年不開(kāi)發(fā)票,次年開(kāi)發(fā)票也是有問(wèn)題啊

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:12

同學(xué)你好! 雖然你說(shuō)的有道理,但是 貸款業(yè)務(wù)對(duì)于開(kāi)發(fā)票這個(gè)事情, 一直是有爭(zhēng)議的問(wèn)題,而且 ,要發(fā)票這個(gè)事情,也是近幾年?duì)I改增后的事情 而且 ,每年審計(jì)時(shí),不會(huì)因?yàn)?沒(méi)有收到貸款利息的發(fā)票,就做納稅調(diào)整, 另外, 稅法的規(guī)定是: 在次年的5/31號(hào)前收到發(fā)票,就當(dāng)作是收到了上年的發(fā)票,在清算時(shí),就不做納稅調(diào)整。

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快賬用戶8476 追問(wèn) 2024-10-17 09:19

我要的是2024年的發(fā)票,銀行說(shuō)一年只開(kāi)一次發(fā)票,我是營(yíng)改增做的出納會(huì)計(jì)工資。我把貸款利息費(fèi)用的明細(xì)列表做1到9月份補(bǔ)提財(cái)務(wù)費(fèi)用的原始憑證行嗎?還是不用附件?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 09:22

可以的,同學(xué) 你可以不用自己制作 原始憑證 你把2024-1-9月的銀行利息水單作為原始附件,? 來(lái)計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用

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2024-10-17
問(wèn)題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進(jìn)行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)沖減原來(lái)入賬的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開(kāi)的發(fā)票時(shí),按照正常的采購(gòu)入賬。借:庫(kù)存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的算法確實(shí)會(huì)影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來(lái)判斷。 如果金額差異對(duì)公司業(yè)績(jī)沒(méi)有明顯影響,從簡(jiǎn)化處理的角度,可以直接在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐闪嗣黠@影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤(rùn)是-99 萬(wàn),如果不減以前年度損益凈利潤(rùn)是-125 萬(wàn)多,差異為 26 萬(wàn)。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部管理需求以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時(shí),要注意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露這一事項(xiàng),以便使用者能夠理解財(cái)務(wù)報(bào)表的變化原因。
2024-07-15
你好!需要3月前做完企業(yè)所得稅匯算清繳才可以
2021-12-28
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣申報(bào)的
2021-05-26
同學(xué)你好 繳納的時(shí)候貸方就是銀行存款 2.那就分開(kāi)每月確認(rèn)費(fèi)用
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