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以前年度虛開了一張酒店住宿普通發(fā)票后被稅務(wù)稽查怎么調(diào)整呢?款已經(jīng)付了,收不回來,所得稅是虧的,不用彌補(bǔ)

2022-09-27 11:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-27 11:13

借:營業(yè)外支出,貸:*費(fèi)用,或成本看當(dāng)時(shí)是怎么記的。

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快賬用戶2968 追問 2022-09-27 11:14

這個(gè)不需要調(diào)整以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-27 11:20

金額小可以簡化處理。可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益。如果金額比較大,對(duì)報(bào)表決策者形成影響,用以前年度損益調(diào)整。

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借:營業(yè)外支出,貸:*費(fèi)用,或成本看當(dāng)時(shí)是怎么記的。
2022-09-27
你好,請(qǐng)問是對(duì)方虛開給你們的嗎? 自己是受票方的話就是前期的成本要調(diào)減: 借:應(yīng)付賬款-** 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-08-11
你好;? ? ?你要調(diào)增處理; 你去寫 《納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表》第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額,即:“本行第1列×60%”與當(dāng)年銷售(營業(yè)收入)×5‰的孰小值;第3列“調(diào)增金額”為第1-2列金額。 ?
2023-02-22
可以做到營業(yè)外支出稅前扣除
2022-01-14
你好,你們是什么行業(yè)?你們收到的普票做了成本對(duì)吧?
2023-03-02
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