你好按照13%抵扣就可以了
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進(jìn)項13%可以抵扣嗎?
建筑公司9%的稅,如果進(jìn)項稅是13%的就按13%抵扣吧,是6%就按6%抵扣吧。
一般納稅人開出9%的專票,收進(jìn)項13%專票,可以抵扣多少?全部抵扣還是只能抵9%
專票抵扣,1%和3%和9%都可以抵扣所有稅率的銷項稅嗎?這沒有分類吧,1%只能抵扣9%,或者9%只能抵扣13%
老師,建筑公司是不是開出去的票的9%的稅率,開進(jìn)來的13%的稅率可以全額抵扣嗎
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當(dāng)時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
835萬印花稅是成萬分之五吧來
你好,你銷售的是什么房屋?
包工程包工程
開票的金額
萬分之3小規(guī)模小型微利企業(yè)減半