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老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因為有紅沖上一年的成本發(fā)票10萬元,調(diào)整了利潤分配-未分配利潤,那么我應該怎么修改上一年的報表呢?

2025-05-23 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 08:25

你好,這個是修改上年利潤表的成本金額,資產(chǎn)負債表的未分配利潤,如果有補稅或者退稅,還要修改應交稅費科目。你暫估的時候如果是應付賬款-暫估,就涉及應付賬款科目

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你好,這個是修改上年利潤表的成本金額,資產(chǎn)負債表的未分配利潤,如果有補稅或者退稅,還要修改應交稅費科目。你暫估的時候如果是應付賬款-暫估,就涉及應付賬款科目
2025-05-23
您好,上年年報利潤表的主營業(yè)務(wù)成本減少10,A102010一般企業(yè)成本支出明細表對應科目金額減少10
2025-05-23
你好,努力解答中,稍后回復你!
2025-05-23
您好,可以不調(diào)整報表,您在核對期末數(shù)時將凈利潤加期初未分配利潤再加減以前年度損益調(diào)整的數(shù)就可以了,再加個備注或者批注注明含有以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2021-08-16
您好,必須一致,我們現(xiàn)在這個分錄就是在調(diào)整23年報表呀,年報和匯繳都是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報的
2024-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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