你好,資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了影響的未分配利潤期末余額 然后利潤表沒有體現(xiàn)
為什么資產(chǎn)負(fù)債表到未分配利潤那里就算不對了呢?我之前一直是貸方本年利潤減去未分配利潤借方得到未分配利潤的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了,這回本年利潤在借方無論怎么算最后都不平,這是表哪里沒填對嗎?沒查出來~~
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請問到年底利潤表中的凈利潤加上去年的未分配利潤的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤,當(dāng)年利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就出現(xiàn)了這個(gè)差異,我申報(bào)的時(shí)候是不是也需要手動(dòng)調(diào)整未分配利潤的期初數(shù),但是改不了得嘛
老師,因?yàn)槲?2年12月有做分配利潤,所以我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ,這個(gè)沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則,因?yàn)橐还P以前年度的支出發(fā)票入賬,記了利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目,所以對不上了,我不用調(diào)冷資產(chǎn)負(fù)債表的期初吧
我們企業(yè)匯算清繳還需要補(bǔ)交9000的稅款,在做完分錄之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和凈利潤之間相差了9000元,即本年累計(jì)的凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤,剛好就是差了這9000元,請問下這個(gè)差異要怎么處理?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
要是我記錯(cuò)科目了呢,可以沖賬回去直接調(diào)整嗎,匯算清繳時(shí)再把正確的報(bào)表報(bào)上去
你好,你的意思是反結(jié)賬修改是嗎?如果是的話,那你季度預(yù)繳也得修改。季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳的
我剛才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里,記錯(cuò)了,計(jì)入到利潤分配~未分配利潤里了。這個(gè)怎么調(diào)啊,12月,更正差錯(cuò),還是直接沖到3月改一下?
在12月更正一下,是不是比較簡單呢
那你當(dāng)時(shí)賬上怎么做。
這張票是23年開過來的,所以我記到利潤分配~未分配利潤了,24年收到23年的發(fā)票,應(yīng)該怎么記好?。恐x謝
2023年的時(shí)候沒有做借利潤分配,未分配利潤貸,銀行存款匯算清繳納稅調(diào)減就是這么做的
24年3月收到了23年的發(fā)票,業(yè)務(wù)員忘記給我發(fā)票了,所以我記的,借:利潤分配~未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)。貸:應(yīng)付賬款
就是我這么做是對的,是嗎?
專用發(fā)票的沒有付款,可以可以可以正確 做的沒有問題,正確的對的就是這么做。
我現(xiàn)在未分配利潤期末-期初,不等于凈利潤,需要說明一下嗎?還是在審計(jì)報(bào)告里說明就可以了
你好,不需要寫說明,什么都不需要做。
我現(xiàn)在未分配利潤期末-期初,不等于凈利潤,需要在財(cái)務(wù)報(bào)表附注里說明一下嗎?要怎么說明呢,謝謝
寫不寫都可以的。你先審計(jì),到時(shí)候他們出審計(jì)意見。
請教老師,今年業(yè)務(wù)員拿24年的發(fā)票來報(bào)銷,費(fèi)用的,成本的都有,怎么做賬???是不是在匯算清繳以前都可以正常入賬啊?因?yàn)楹芏嗖盥觅M(fèi)都是去年的,剛拿來報(bào)銷
借利潤分配、未分配利潤 貸其他應(yīng)付款等。是的對的,可以做。
有發(fā)票的,允許抵扣所得稅的匯算清繳納稅調(diào)節(jié)。
匯算清繳納稅調(diào)減 剛才寫錯(cuò)了。