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以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補損,不用補所得

以前年度虛開普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬,所得稅可以彌補損,不用補所得
2021-08-11 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-11 22:52

你好,請問是對方虛開給你們的嗎? 自己是受票方的話就是前期的成本要調(diào)減: 借:應(yīng)付賬款-** 貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-08-11 22:55

借:應(yīng)付賬款-**85000 貸:以前年度損益調(diào)整85000 借:以前年度損益調(diào)整85000 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶1307 追問 2021-08-11 23:29

我們是受票方,我們會計做了這樣兩筆分錄

我們是受票方,我們會計做了這樣兩筆分錄
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齊紅老師 解答 2021-08-11 23:39

這兩筆分錄是不對的,調(diào)整以前期間涉及損益的分錄要用以前年度損益調(diào)整替代,主營業(yè)務(wù)成本是損益科目,要替換成以前年度損益調(diào)整替,而且對應(yīng)的科目應(yīng)該是虛開發(fā)票這個公司的往來

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快賬用戶1307 追問 2021-08-11 23:43

我也跟她說了,她堅持要這樣調(diào)

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快賬用戶1307 追問 2021-08-11 23:44

購進的時候是借:庫存商品 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1307 追問 2021-08-11 23:46

她跟我說是人家虛開發(fā)票,不是我們虛購。寫說明的時候是寫有真實交易

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齊紅老師 解答 2021-08-12 09:00

如果采購相關(guān)手續(xù)完整,合同,入庫單,銀行流水,就可以證明沒有虛構(gòu),調(diào)賬也就需要了

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你好,請問是對方虛開給你們的嗎? 自己是受票方的話就是前期的成本要調(diào)減: 借:應(yīng)付賬款-** 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-08-11
借:營業(yè)外支出,貸:*費用,或成本看當(dāng)時是怎么記的。
2022-09-27
同時調(diào)整未分配利潤   借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務(wù)中中,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
2022-11-17
您好,要。當(dāng)年的錢補稅,要調(diào)賬,否則賬不平。通過以前年度損益調(diào)整后,調(diào)整報表期初數(shù)字,在電子稅務(wù)局更正財務(wù)報表。
2022-05-15
你好 是的 走以前年度損益調(diào)整 去補計提和繳納。 你分錄會寫不??
2021-06-08
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