你好;? ? ?你要調(diào)增處理; 你去寫 《納稅項目調(diào)整明細表》第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的業(yè)務(wù)招待費金額;第2列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費支出的金額,即:“本行第1列×60%”與當年銷售(營業(yè)收入)×5‰的孰小值;第3列“調(diào)增金額”為第1-2列金額。 ?
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
您好,老師,我這邊稅務(wù)稽查我們公司前年收到的假發(fā)票計入了管理費用,稽查局那邊需要我們進行賬務(wù)調(diào)整,這個我需要怎么調(diào)整呢,我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè),是免征企業(yè)所得稅的
老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報銷 但是是其他方開具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報表 我們業(yè)務(wù)確實是真實發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎?還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢?
稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)我們公司兩年前收到一張酒店的普通發(fā)票是虛開,住宿是實際發(fā)生的,當時進的管理費用-業(yè)務(wù)招待費,要求我們填寫企業(yè)所得稅申報調(diào)整,應(yīng)該怎么填
老師,最近發(fā)現(xiàn)公司在19年第四季度開出去的兩張普票沒有做收入,現(xiàn)在我們需要進行當年年度申報更正,實際收入420374.77,管理費用223,939.78,稅金及附加237.5,我們是小微企業(yè),第一到四季度都沒有繳納過企業(yè)所得稅能幫我看一下我們應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)也不是很多,財務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉(zhuǎn)入的款項,開票給個人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來