您好,您企業(yè)是小微企業(yè)?
我公司去年虧損,在匯算清繳時,主表中應(yīng)納稅所得額為負數(shù),然后主表中自動計算出本年應(yīng)補(退)所得稅額也是負數(shù)。這個怎么調(diào)整呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補稅6元多,金額太小不想補繳,可以調(diào)整為0嗎?怎么調(diào)整
老師,請教一下你企業(yè)所得稅匯算清繳完,主表應(yīng)補應(yīng)退為-2.54,怎么調(diào)整為0.00
#提問,老師,所得稅匯算最終結(jié)果是“應(yīng)補(退)所得稅額”-19.98元。因為這是公司去年一季度上繳過的所得稅?,F(xiàn)要將所得稅年度匯算報表最終體現(xiàn)為0.00,應(yīng)該怎樣調(diào)整?在哪個項目中調(diào)?
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是以上年預(yù)繳所得稅稅額為限進行退稅嗎?比如上年實際繳納所得稅100元,經(jīng)過調(diào)整感覺應(yīng)退200
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
是的,老師,我公司是小規(guī)模納稅人
您好,是否是小微企業(yè),不是是否一般納稅人
我已經(jīng)說了,是小微企業(yè),不是一般納稅人
您好,您A105000第三十行第一列金額填寫2.54*40即可