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我公司去年虧損,在匯算清繳時(shí),主表中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),然后主表中自動(dòng)計(jì)算出本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額也是負(fù)數(shù)。這個(gè)怎么調(diào)整呢?

我公司去年虧損,在匯算清繳時(shí),主表中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),然后主表中自動(dòng)計(jì)算出本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額也是負(fù)數(shù)。這個(gè)怎么調(diào)整呢?
2021-10-21 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 17:14

負(fù)數(shù)就不需要交所得稅,不用調(diào)整啊

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-21 17:17

就這樣申報(bào)嗎?

就這樣申報(bào)嗎?
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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:21

你之前有預(yù)交所得稅嗎

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-21 18:33

四個(gè)季度都虧損,沒(méi)有預(yù)繳。

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-21 21:03

其實(shí)你也不會(huì),在網(wǎng)上沒(méi)找到答案吧。忽悠接著忽悠。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 08:37

所得稅我還是會(huì)申報(bào),利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)的,是可以申報(bào)的,但是不會(huì)有這個(gè)提示,

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-22 08:39

是有提示的。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 08:41

我們這里不會(huì)有這個(gè)提示,你可以繼續(xù)申報(bào)的

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-22 08:43

這個(gè)地方應(yīng)該為零才是正確的。

這個(gè)地方應(yīng)該為零才是正確的。
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齊紅老師 解答 2021-10-22 08:52

是的,應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),應(yīng)交所得稅的金額應(yīng)該是0,不會(huì)退稅的

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-22 08:54

這樣申報(bào)上去應(yīng)該是錯(cuò)誤的。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 08:56

那你這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題了,你可以問(wèn)一下你們那里的12366

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快賬用戶5997 追問(wèn) 2021-10-22 08:58

但是整個(gè)表格里公式設(shè)置就是這樣的。

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:11

這個(gè)整個(gè)公式應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)定,應(yīng)該是系統(tǒng)設(shè)定出了問(wèn)題

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負(fù)數(shù)就不需要交所得稅,不用調(diào)整啊
2021-10-21
你好,彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值加上應(yīng)該退稅的金額絕對(duì)值/稅率
2023-03-11
同學(xué)你好 ?一般來(lái)說(shuō),所得稅年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為負(fù)數(shù)時(shí),說(shuō)明納稅人預(yù)繳稅款時(shí)交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減
2023-04-21
您好 請(qǐng)問(wèn)是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)嗎
2022-05-10
同學(xué)你好 你們有這個(gè)金額嗎
2023-04-21
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