您好,這個(gè)不一定,還是得看具體情況,是不是退稅資料有問題
老師,您好。我們是生產(chǎn)企業(yè),申請(qǐng)辦理出口退免稅備案,需要我們提交職工工資明細(xì)及工資薪金明細(xì)賬和社保清單,我們給員工購買的社?;鶖?shù)都是統(tǒng)一按2200元交的,與實(shí)際發(fā)的工資不一致。請(qǐng)問這樣是違法的嗎?稅務(wù)局讓提交這些資料會(huì)不會(huì)讓我們補(bǔ)交社保呢?
現(xiàn)公司的法人在成立公司之前和其他人一起出資成立過另一個(gè)公司,但是后來老板沒有在那里干了?,F(xiàn)在那家公司的財(cái)務(wù)打電話來說當(dāng)時(shí)只是在工商上面變更了,稅務(wù)上還沒有變更,讓去稅務(wù)局一下。請(qǐng)問,我是要去了稅務(wù)局才知道是否變更了嗎?
你好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)首次退稅,提交了資料后,稅務(wù)局讓法人和會(huì)計(jì)去稅務(wù)局,請(qǐng)問過去一般是去干嘛呢?
老師 請(qǐng)教一下,我們是一般納稅人 想升專票開票限額,問專管員讓提交好多資料,我剛把資料提交上去,我在電子稅務(wù)上申請(qǐng)就過了,你說我要不要把快遞追回
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號(hào)錯(cuò)誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請(qǐng)紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個(gè)月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
一般是不會(huì)被叫過去的嗎?
對(duì),正常來說沒事稅務(wù)局不會(huì)叫的
之前貿(mào)易公司是沒有叫過去的,現(xiàn)在是生產(chǎn)企業(yè),我也是第一次辦理,想說是不是生產(chǎn)企業(yè)有什么不同于貿(mào)易公司?
肯定是會(huì)有不一樣的呀,生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅。
而商貿(mào)企業(yè)如果是外貿(mào)的話,只是簡單的退稅。