借管理費用貸其他應(yīng)付款 這個按你實際支付的時間就可以
請問:上年計提了費用(跨年支付),掛在其他應(yīng)付款-預(yù)提費用。分錄:借:管理費 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 本年支付這筆費用,但費用計提多了,上年損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),請問如何沖減多計提部分,分錄怎么做?
t預(yù)提費用如何做賬,預(yù)提什么時候支付的?分錄如何寫?
預(yù)提費用的電費,做沖減,如何寫分錄
當(dāng)年預(yù)提了費用,所得稅匯算清繳的時候,把預(yù)提的費用減掉了,產(chǎn)生企業(yè)所得稅,減掉的這部分預(yù)提,會計分錄如何處理?
22年的預(yù)提費用,票據(jù)23年收到了,如何沖擊預(yù)提,會計分錄如何做
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
是不是當(dāng)年費用下年支付
你好,這個沒有規(guī)定的,你當(dāng)時預(yù)提的時候是什么原因預(yù)提啊,一般不允許提前計提,按照你的權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)月發(fā)生的做到當(dāng)月。
借管理費用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)月發(fā)生做當(dāng)月對嗎
對的是的,這個屬于當(dāng)月的費用。
什么時間支付,按照你實際支付的時間 沒有規(guī)定什么時間付款,你們自己協(xié)商。
預(yù)提費用不用提前預(yù)提,后面支付吧,什么時候發(fā)生做當(dāng)月對嗎
對的,是的,是這么做的。