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預提費用的電費,做沖減,如何寫分錄

2022-11-04 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-04 16:28

你好,當時分錄怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:28

是的話,借其他應付款,借管理費用負數(shù)

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:29

借生產(chǎn)成本,貸其他應付款-預提費用

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:31

借其他應付款貸生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品主營業(yè)務成本了沒有?

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:32

結(jié)轉(zhuǎn)到了

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:33

但是賬上其他應付款余額越來越大

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:33

借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:34

其他應收款在借方有余額還是貸方?

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:39

是應付,其他應付款貸方有余額

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:40

說明你們單位欠了人家的錢,你看一下是不是欠了他的錢?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:40

說錯了,寫反了,應該是對方欠了你單位的錢。

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:41

那應該怎么才能平了其他應付款,應該如何做賬寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:42

你好 對方還錢給你 收到對方的錢,借銀行存款,貸其他應付款。

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快賬用戶8559 追問 2022-11-04 16:48

我其他應付款有貸方余額,這么做不是金額更大

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齊紅老師 解答 2022-11-04 16:49

其他應付款貸方有余額的,表示你們單位欠了人家的,需要還錢,借其他應付款貸銀行存款。

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你好,當時分錄怎么做的?借管理費用貸其他應付款嗎?
2022-11-04
借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款貸利潤分配未分配利潤
2024-12-25
借管理費用貸其他應付款 這個按你實際支付的時間就可以
2022-09-14
同學你好,可以先計入費用;發(fā)票到了附在上月的憑證中就可以;
2021-01-07
您好,沖銷預提,再按照發(fā)票做一筆就行
2023-08-10
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